快递安全隐患排查记录表应详细记录以下内容:
检查单位和检查人
明确记录进行安全隐患排查的单位和负责检查的人员姓名。
被检查单位和具体项目
列出被检查的快递单位或部门,以及具体检查的项目或内容。
检查时间
记录检查的具体日期和时间。
安全隐患及分析
详细列出在检查过程中发现的安全隐患,包括安全管理方面、现场方面、机械设备方面等,并分析可能产生的后果。
整改措施
针对发现的安全隐患,制定具体的整改措施。
整改时间
明确各项整改措施计划的完成日期。
整改责任人
指定负责实施整改措施的人员。
整改复查记录
在整改措施完成后,记录复查结果,确认隐患是否已经得到彻底解决。
| 序号 | 检查项目 | 标准要求 | 存在问题 | 整改人 | 承诺整改日期 | 复检人 |
|------|----------|----------|----------|--------|--------------|--------|
| 1| 张贴“二十条细则”海报 | 不少于10张,覆盖进出门岗、操作场地、主要通道、食堂等 | 缺少XX张 | 张三 | 2025-02-10 | 李四 |
| 2| 张贴安全宣语横幅 | 2条 | 无 | 王五 | 2025-02-15 | 赵六 |
建议在填写时保持表格整洁、清晰,确保所有信息准确无误,以便于后续的整改和复查工作。