一、2024年工作回顾
审计项目执行 全年参与审计项目20余项,主审完成11项,涵盖民生资金(如民政、社保、教育经费等)、金融风险及专项审计(如违规贷款、信访事项等),累计查处违纪金额1950万元,追缴财政资金190万元。
工作原则与方法
始终坚持“民本审计”原则,将民生资金审计作为维护群众利益的核心任务,通过专项审计和交叉检查等方式,提升审计覆盖面和精准度。
风险防控与成果
通过审计发现并整改问题150余项,有效防范金融风险,确保全行全年安全核算无事故、无案件,被评价为“审计标兵”。
二、学习与成长
专业能力提升: 深入学习审计法规、财务政策及行业准则,掌握最新核算流程,通过案例分析提升问题识别与解决能力。 综合素质培养
三、存在不足与改进
审计深度不足:
部分项目仅停留在表面合规性检查,需进一步挖掘潜在风险点。
信息化应用滞后:
审计效率受限于传统手段,需探索大数据、人工智能等新技术提升精准度。
后续跟踪机制薄弱:
整改措施落实情况监督不到位,需建立长效跟踪机制。
四、2025年工作展望
深化风险防控:
完善风险预警模型,将审计重点转向战略风险与合规风险防控。
创新审计技术:
引入区块链、AI等技术,提高审计数据分析和报告效率。
强化服务职能:
围绕国家战略(如乡村振兴、民生保障)设计专项审计,提升审计价值。
总结
2024年通过严谨审计与持续学习,有效履行了职能,但需在深度、技术及管理上进一步优化。2025年将继续以风险防控为核心,创新方法,服务国家战略,推动审计工作高质量发展。